麻江县2020年预算执行情况和2021年预算草案报告

麻江县2020年预算执行情况和2021年预算草案报告

发布时间: 2021-03-31 15:28 字体:[]

麻江县2020年预算执行情况和2021年预算草案报告

(2021年 3月 9日在麻江县第十七届人民代表大会第5次会议上)

目录

一、2020年财政预算执行情况

(一)财政收入完成情况。

(二)一般公共预算支出完成情况。

(三)一般公共预算收支平衡情况。

(四)政府性基金收支情况。

(五)国有资本经营预算情况。

(六)社会保险基金预算收支及结余情况。

(七)政府债务情况。

二、2020年财政工作开展情况

三、2021年财政预算草案

(一)2021年一般公共预算情况。

(二)政府性基金预算情况

(三)社会保险基金预算情况。

(四)国有资本经营预算情况。

四、2021年财政重点工作任务

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会作麻江县2020年预算执行情况和2021年预算草案报告,请予以审议,并请各位政协委员和列席会议的同志提出宝贵意见和建议。

一、2020年预算执行情况

(一)财政收入完成情况。全县财政总收入累计完成27,356万元,同比增长4.21%,增收1,106万元。其中:一般公共预算收入完成14,022万元,同比增长23.8%,增收2,700万元,增收原因是加大国有土地出让和非税收入征管,土地增值税、契税、罚没收入等大幅增长。如土地增值税完成790万元,同比增长117.28%,增收427万元;契税完成1,701万元,同比增长441.14%,增收1,387万元;罚没收入完成2,861万元,同比增长297.6%,增收2,142万元。

(二)一般公共预算支出完成情况。全县一般公共预算支出完成156,440万元,同比下降5.29%,减支8,736万元,减支主要原因是进一步规范了财政资金的审批和拨付管理,提高了预算执行力和约束力,全年减少无预算支出19,050万元,同比下降75.39%。一般公共预算支出完成情况如下:

1.一般公共服务支出完成14,878万元,同比下降48.37%,减支13,940万元,减支主要原因是上年有省级补助2018年脱贫摘帽县的一般债券资金1亿元,用于移民搬迁工程、“补短板项目”、村卫生室附属项目建设等;

2.公共安全支出完成4,168万元,同比下降2.40%,减支102万元,减支主要原因是上级专款减少;

3.教育支出完成30,232万元,同比增长17.82%,增支4,573万元,增支主要原因是兑现拖欠教师奖金及上级专款增加;

4.科学技术支出完成3,930万元,同比下降64.73%,减支7,214万元,减支主要原因是县级对巩固拓展脱贫攻坚成果投入安排到农林水事务支出;

5.文化旅游体育与传媒支出完成1,820万元,同比增长135.22%,增支1,047万元,增支原因是上级专款增加;

6.社会保障和就业支出完成21,365万元,同比增长38.80%,增支5,972万元,增支主要原因是上级专款增加,特别是困难群众救助补助资金增加;

7.卫生健康支出完成14,262万元,同比下降8.38%,减支1,305万元,减支主要原因是上级专款减少,如2019年有全民健康保障工程中央基建专款1,000万元;

8.节能环保支出完成6,370万元,同比增长52.48%,增支2,192万元,增支原因是节能环保投入增加及上级专款增加;

9.城乡社区支出完成4,489万元,同比增长31.80%,增支1,083万元,增支原因是上级专款(含脱贫攻坚补短板综合财力补助资金)增加;

10.农林水支出完成28,472万元,同比增长2.12%,增支509万元,增支原因是扶贫专款支出增加;

11.交通运输支出完成7,037万元,同比增长46.15%,增支2,222万元,增支原因是上级专款增加;

12.资源勘探工业信息等支出完成910万元,同比增长161.60%,增支562万元,增支原因是上级专款增加;

13.商业服务业等支出完成201万元,同比下降77.18%,减支679万元,减支原因是2019年度麻江县电子商务产业园配套投入大、本年度无该项支出,以及本年度上级专款减少;

14. 自然资源海洋气象等支出完成538万元,同比增长35.76%,增支142万元,增支原因是上级专款增加;

15.住房保障支出完成11,028万元,同比下降32.72%,减支5,362万元,减支原因是上级专款减少,本年度农村危房改造较上年度减少支出1,569万元,住房改革支出减少2,723万元;

16.粮油物资储备支出完成411万元,同比增长413.75%,增支331万元,增支原因是上级专款增加;

17.债务付息支出(一般债券)完成3,295万元,同比增长13.26%,增支388万元,增支原因是一般债券增加形成债务付息支出增支;

18.债务发行费用支出完成23万元,同比增长18.76%,增支4万元;

19.灾害防治及应急管理支出完成1,001万元,同比增长110.90%,增支526万元,增支原因是上级专款增加;

20.其他支出完成2,010万元(均为上级专款,其中:中西部重点领域基础设施补短板第二批中央资金1,000万元、较少民族发展专项中央基建投资预算1,010万元),同比增长14.11%,增支249万元,增支原因是上级专款增加。

(三)一般公共预算收支平衡情况。全县一般公共预算收入14,022万元,省州专款及各项补助收入131,499万元,调入资金14,284万元,全县收入总计为159,805万元。全县一般公共预算支出156,440万元,上解支出3,365万元,支出总计159,805万元,收支相抵后,年终预算无结余,收支平衡。

(四)政府性基金收支情况。政府性基金预算收入完成36,807万元,上级补助收入11,024万元,专项政府债券收入45,600万元,上年结余966万元。政府性基金预算支出87,988万元,上解支出7,755万元(上缴城乡建设用地增减挂钩结余指标调剂资金,用于省级财政统一归还偿还移民搬迁贷款),年末结余-1,346万元(由于省级财政要求我县2020年底上缴城乡建设用地增减挂钩结余指标调剂资金7,755万元,导致我县政府性基金出现赤字)。

(五)国有资本经营预算情况。国有资本经营年初预算50万元,由于县级国有企业处于发展阶段,净利润为负数。因此,国有资本经营预算收支暂未纳入预算管理,国有资本经营预算收支均为0万元。

(六)社会保险基金预算收支及结余情况。2020年社会保险基金收入6,590万元,其中机关事业单位基本养老保险基金收入6,590万元;社会保险基金支出7,309万元,其中机关事业单位基本养老保险基金支出7,309万元。上年结余7,700万元,本年结余-719万元,年末滚存结余6,981万元,其中机关事业单位基本养老保险基金结余6,981万元。

(七)政府债务情况。2020年政府债务期初余额为190,009万元(其中:一般债务100,234万元,专项债务89,775万元)。本年地方政府债务转贷收入34,081万元(再融资债券13,862万元、新增一般债券资金20,219万元),本年地方政府债务还本支出34,081万元(再融资债券),2020年新增其他专项债务45,600万元,年末地方政府债务余额为235,596万元,未超出本年地方政府债务余额限额259,070万元的限额空间。

二、2020年财政工作开展情况

(一)强化收入征管,确保圆满完成财政收入任务

一是加强收入组织。财政与税务等部门加强联动沟通,依法加大税收征管力度,创优税收征管环境,强化收入动态分析,有效堵塞征管漏洞,确保了应收尽收。二是强化非税收入监管,将非税收入纳入部门预算统一管理。加强非税票据监管,严格控制收费源头,实行“征收、预算、使用”三者分离,非税收入直接缴入国库或财政专户,确保非税收入不流失。全县一般公共预算收入完成14,022万元,同比增长23.8%,增幅在全州排名第1位。

(二)优化支出结构,提高社会保障能力

优化部门支出结构,做到有“保”有“压”。大力压缩一般性支出,围绕教育、医疗卫生、社会保障、疫情防控等重点领域,增加基本民生投入,加快补齐民生短板,确保民生特别是困难群众基本生活得到有效保障。全县干部职工工资、正常运转经费、民生资金兑付得到进一步保障。其中:公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、农林水事务、保障性住房等九项重点支出完成81,096万元,占全县公共财政预算支出总数的79.22%。

(三)强化资金整合,着力巩固拓展脱贫成效

在争取上级对县级基本财力保障的同时,围绕产业结构调整、林下经济、发展壮大村集体经济等加大力度向巩固提升脱贫攻坚成效工作倾斜,全县财政专项扶贫资金投入13,842万元,其中:中央资金6,891万元,省级资金2,480万元,州级扶贫投入437万元,县级扶贫投入4,034万元。累计完成支出12,942万元,支付进度93.5%,超进度1.5个百分点。同时,依托全县脱贫攻坚规划,瞄准建档立卡贫困人口,以增加贫困人口收入为导向,规划引领财政涉农资金整合项目。2020年我县整合涉农资金规模9,566万元,其中:中央资金7,341万元,省级资金2,225万元。主要安排用于农村基础设施建设、农业产业发展、农村人居环境整治等项目建设,建设内容主要包括以林下经济为主的种植业、养殖业、农业生产奖补、小额扶贫贷款等。涉农资金整合支出8,510万元,支出率为88.96%,超进度8.96个百分点。

(四)控规模防风险,强化政府债务管理

近年来,我县强化措施,严控新增债务,全县债务风险整体可控,无重大债务风险事故发生,地方财政稳健运行,全县经济健康持续发展。一是高位推动化债工作。成立以县委书记、县人民政府县长任双组长的债务风险化解工作领导小组,从农文管委会、发改、财政、自然资源、住建、金融服务中心等单位抽人组成专班具体办公,县政府每两周专门召开调度会听取工作汇报,各专班实行每周调度,各专班既各司其职、各负其责,又密切协作、相互配合,切实做到有效衔接、无缝对接。二是齐抓共管抓实债务化解。严格落实债务管理责任和“一把手”责任,把防风险的责任和化解目标任务分解到债务单位、具体到项目、落实到岗位,要求各债务单位对标全县化债任务工作方案,明确时间表,路线图,强化对接沟通和日常调度,确保目标任务完成。三是多措并举精准化债。紧盯“红转橙”目标任务,针对债务结构,找准问题的症结,精准研判,制定一债一策,将政策措施落实到每一个项目,分类施策,优化工作路径,通过依法撤销担保推进融资平台转化为企业债务、盘活国有经营性资产项目收益、盘活土地资产筹集资金、压减预算支出安排资金、加强审计核查核减等方式不断压实推进工作,逐一稳步实现一债一化解。全年化解隐性债务67,116万元,占全年任务61,862万元的108.49%,全州排名第五位。

(五)加强财政监督,确保财政资金安全

一是加快盘活财政存量资金,积极收回超过两年以上的结余结转资金由县级财政统筹安排使用,全年累计清理、盘活存量资金25,892万元;二是开展重点民生资金和“三公经费”专项检查。对我县民政、社保、廉租房、财政扶贫资金开展专项检查,确保了专项资金安全和专款专用。“三公经费”得到有效控制,较上年有所下降;三是切实提高财政支出绩效评价工作。进一步加强绩效评价工作力度,大力推行第三方独立评价,将评价重点逐步从项目支出拓展到部门支出和政策、制度、管理等方面,做到"花钱必问效、无效必问责"。加强绩效评价结果应用,将绩效评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据;四是积极开展行政事业单位财务人员跨部门轮岗交流。2020年,根据州委、州政府工作要求,对全县58个预算单位、44个非独立预算单位财务人员信息进行核实、研判,完成跨部门轮岗交流单位8个,涉及人员8人。

各位代表,过去的一年,财政部门主动适应经济发展新常态,在宏观经济转型压力加大的形势下,团结奋进,攻坚克难,全县财政工作经受住了严峻的考验和挑战,取得了一定成绩。这些是县委坚强领导的结果,是人大、政协有力监督和支持的结果,是各部门通力协作的结果。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财税工作还存在一些困难和问题:一是我县产业发展仍处于培育阶段,反哺优势尚未形成,产业结构单一,财政增收依然困难。财政支出刚性不减,保持财政收支平衡的难度日益凸显;二是财税体制改革进入攻坚阶段,历史积累的一些深层次矛盾逐步显现,推进改革的任务复杂艰巨;三是预算管理的科学性、规范性、系统性还需加强,财政支出的结构和方式有待进一步调整优化;四是政府债务负担较重,财政风险较大。对于这些问题,我们将在今后的工作中采取有力措施,切实加以解决。

以上为2020年财政收支预算执行情况,最终收支数据以财政决算数据为准,依法向县人大报告并及时向社会公开。

三、2021年预算草案

(一)2021年一般公共预算情况。

1.一般公共预算收入。综合考虑国家减税降费等宏观经济运行因素和全县经济社会发展目标任务,2021年全县一般公共预算收入预期目标安排为14,730万元,比上年完成数增长5%。其中:税务部门9,750万元,财政部门4,980万元。

2.一般公共预算支出。2021年可供安排的财力预计为124,353万元。其构成情况是:一般公共预算收入14,730万元(比上年决算数增加708万元,增长5%),上级财力为68,174万元,合计可用财力82,904万元,上级财政提前下达专项转移支付20,312万元,盘活存量资金等拟调入资金21,137万元。全县一般公共预算支出预计120,988万元(其中县级可用财力安排支出100,676万元、上级专项转移支付收入支出20,312万元),上解支出3,365万元,收支平衡。一般公共预算支出具体情况如下:  

(1)一般公共服务支出18,773万元,比上年年初预算下降5.45%,减少1,082万元,主要是项目前期经费调整安排到科学技术支出科目;

(2)公共安全支出4,421万元,比上年年初预算增长12.87%,增加504万元,主要是公安局公用经费提标增支260万元及上级提前下达专款增加;

(3)教育支出25,226万元,比上年年初预算增长5.4%,增加安排1,292万元, 主要是上级提前下达专款增加;

(4)科学技术支出4,129万元,比上年年初预算增长1128.87%,增加安排3,793万元,主要是县级财政加大对科学技术的投入,如增加安排烤烟生产经费256万元、四化建设400万元、项目前期经费1,000万元等;

(5)文化旅游体育与传媒支出1,111万元,比上年年初预算增长115.31%,增加安排595万元,主要县级财政加大对文化体育与传媒的投入,如增加安排多彩贵州“广电云”户户用工程项目建设200万元、增加安排公共体育服务设施建设420万元;

(6)社会保障和就业支出17,666万元,比上年年初预算增长23.74%,增加安排3,389万元,主要是上级提前下达专款增加2,416万元、行政事业单位离退休经费增加安排600万元;

(7)卫生健康支出12,513万元,比上年年初预算增长12.81%,增加1,421万元,主要是增加疫情防控经费500万元、上级专款657万元;

(8)节能环保支出401万元,比上年年初预算下降27.88%,减少155万元,主要原因是上级提前下达专款减少,上年有上级财政提前下达天然林保护、退耕还林专款等,今年还未下达;

(9)城乡社区支出2,886万元,比上年年初预算下降12.25%,减少403万元,主要原因是上级提前下达专款减少;

(10)农林水支出15,709万元,比上年年初预算增长1.45%,增加224万元,主要是增加巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴专项500万元,上级提前下达专款减少280万元;

(11)交通运输支出261万元,比上年年初预算下降96.1%,减少6,424万元,主要原因是上级提前下达专款减少6,325万元;    

(12)资源勘探工业信息等支出271万元,比上年年初预算下降51.43%,减少287万元,主要原因是上年安排有全县统筹工业暨非公经济发展专项300万元,今年安排到科学技术支出科目;

(13)商业服务业等支出157万元,比上年年初预算增长4.67%,增加7万元,与上年基本上持平;

(14)自然资源海洋气象等支出469万元,比上年年初预算下降32.23%,减少223万元,主要原因是上级提前下达专款减少;                  

(15)住房保障支出12,027万元,比上年年初预算增长6.7%,增加755万元,主要是上级提前下达专款增加;

(16)粮油物资储备支出110万元,比上年年初预算增长100%,主要用于储备粮油价差补贴,上年无此项安排。

(17)灾害防治及应急管理支出288万元,比上年年初预算增长30.32%,增加67万元;

(18)计提预备费1,220万元,比上年增加20万元;

(19)债务付息支出(一般债券)3,350万元,比上年年初预算增长11.67%,增加350万元。

(二)政府性基金预算情况。基金收入预计42,290万元(其中土地出让收入38,830万元、城市基础设施配套费收入50万元、国有土地收益金收入1,560万元、农业土地开发资金收入30万元、污水处理费收入180万元,其他政府性基金收入190万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入1,450万元),比上年完成数增长14.89%。上年结余-1,346万元,基金支出预计40,645万元(其中国有土地使用权出让相关支出31,910万元、国有土地收益基金相关支出3,700万元、农业土地开发资金相关支出300万元、城市基础设施配套费相关支出500万元、污水处理费相关支出350万元、其他政府性基金相关支出2,435万元,其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出1,450万元),年末结余299万元。

(三)社会保险基金预算情况。社会保险基金预算收入7,000万元,其中机关事业单位基本养老保险基金收入7,000万元,上年结余6,981万元。社会保险基金预算支出7,509万元,其中机关事业单位基本养老保险基金支出7,509万元,结余6,472万元。

(四)国有资本经营预算情况。国有资本经营预算收入450万元(其中产权转让收入400万元、其他国有资本经营预算收入50万元),国有资本经营预算支出450万元(其他国有资本经营预算支出50万元、调出资金400万元),收支平衡。

四、2021年财政重点工作任务

2021年是“十四五”规划开局之年,我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会,以及省委十二届八次、州委十届十次、县委十二届十二次全会精神,按照中央经济工作会议、全国财政工作会议和省委、州委、县委经济工作会议部署,以高质量发展统揽全局,牢牢守好发展和生态两条底线,集中财力支持深入实施乡村振兴、大数据、大生态三大战略行动,推动新型工业化、新型城镇化、农业现代化和旅游产业化加快发展。坚持勤俭办事、厉行节约,牢固树立过“紧日子”思想,遵循“积极稳妥、统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则,将统筹预算、零基预算和绩效预算的理念贯穿整个预算编制过程,进一步优化财政支出结构,围绕“四大产业集聚区”建设,强化资金支撑保障,创新财政资金投入方式,注重财政政策的提质增效、更可持续,努力保持经济运行在合理区间,巩固拓展疫情防控、脱贫攻坚和经济社会发展成果,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,为“十四五”开好局、起好步奠定良好基础,以高质量发展的优异成绩庆祝建党100周年。

(一)精准有效实施积极的财政政策,推动经济运行保持在合理区间。进一步完善并抓好直达机制落实,提高直达资金管理水平,完善监控系统,增强直达机制政策效果;持续推进减税降费,综合考虑财政承受能力和实施助企纾困政策需要,保持一定的减税降费力度,保持政策的连续性。继续加大各类违规涉企收费整治力度,坚决防止弱化减税降费政策红利;用好地方政府专项债券,按照“资金跟着项目走”的原则,提高债券资金使用绩效;继续盘活各类存量资产,继续加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算统筹力度,大力强化闲置国有资产盘活工作,夯实“高质量发展”和“保工资、保基本民生、保运转”等资金要素保障。

(二)坚持尽力而为、量力而行,加强基本民生保障。坚持“以收定支”原则,量入为出,运用零基预算理念,科学核定预算,在保持财政政策取向不变、力度不减的同时,强调政策的“提质”要求和“增效”导向,提高财政资源配置效率和使用效益;统筹用好就业补助资金、职业技能提升行动资金、失业保险基金等,加大对重点群体就业的帮扶,进一步推动稳就业工作;加大学前教育财政投入,进一步改善办学条件,落实家庭经济困难学生资助政策;支持改革完善社会救助制度,继续做好困难群众救助工作;逐步建立民生支出清单管理制度,会同相关行业主管部门,对各领域民生政策进行梳理,逐步建立全县民生支出清单,明确相关政策名称、保障范围、支出标准、备案流程等,提高民生支出管理的规范性和透明度。

(三)做好重点领域风险防范化解工作,确保财政经济稳健运行、可持续。抓实化解政府隐性债务风险工作,严格落实债务管理责任和“一把手”责任,把防风险的责任和化解目标任务分解到债务单位、具体到项目、落实到岗位,明确时间表、路线图,强化对接沟通和日常调度,确保化解目标任务完成;加强预算执行管理,严格执行预算法及其实施条例,依法依规组织收入、安排支出。强化预算对执行的控制,加强预算执行动态监控,严禁超预算、无预算支出,进一步加强财政暂付款管理;坚决防范基层“三保”风险,牢固树立底线思维,将“三保”作为一项重要政治任务来抓,确保“三保”不出风险。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位,将“三保”作为2021年预算安排的重点;加强执行监测,结合直达资金管理,动态掌握预算执行情况,优先确保“三保”支出。

(四)支持加强污染防治,大力推动绿色发展。支持引导发展重点放到保护生态环境、提供生态产品上;推动重点行业结构调整,支持优化能源结构,增加可再生、清洁能源供给;继续推进天然林资源保护、退耕还林、大规模国土绿化行动等重大工程,支持搞好国土空间规划,强化森林、湿地、荒漠保护修复和治理,构建强有力的自然保护地体系,提升生态系统碳汇能力。

(五)加快推进预算绩效管理等财税改革,提高保障和改善民生水平。一是全面实施预算绩效管理,夯实预算执行管理基础,创新预算管理方式,更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束,实现预算和绩效管理一体化,提高预算管理水平和投入效果,为经济社会发展提供更有力的保障;二是通过人大财政预算联网监督,实现人大对预算从申请、审批到拨付、支出的全过程监督,增强公共财政透明度,进一步把财政资金管理好、使用好;三是继续深化绩效预算改革、国库集中支付改革、涉农资金整合等各项财政改革,推进法治财政建设,加强财政管理基础工作,强化财政监督;四是加强国有资本管控,进一步突出国有公司“实体化”管理,切实增强县属国有平台公司市场竞争能力,更好地为我县的经济建设服务。

(六)贯彻实施乡村振兴战略,大力支持乡村建设。围绕农业农村现代化的总目标,着力构建完善财政支持实施乡村振兴战略的政策体系和体制机制,推动农业高质量发展;继续支持耕地质量保护和地力提升,大力推进高标准农田和农田水利建设,提高农业质量效益,加大先进农机补贴力度,积极培育多元化新型农业经营主体;深入推进国家现代农业产业园、农业产业强(乡)镇和优势特色产业建设;继续支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。落实“四个不摘”要求,保持财政支持政策和资金规模总体稳定,重点向巩固拓展脱贫攻坚成果任务重、乡村振兴底子差的乡镇倾斜;全力支持推进现代山地特色高效农业、生态特色食品加工、健康养生养老和旅游休闲度假产业集聚区建设,以产业融入实现城镇融合,推动形成凯里都市圈优势互补高质量发展的区域经济布局。

各位代表,过去的一年,我们在面临疫情防控、经济下行压力持续加大、地方债务负担较重、民生支出保障困难等诸多压力和风险的情况下,财政工作取得了一定的成绩,2021年要如期完成财政各项工作任务和实现地方财政发展事业各项指标,依然任重而道远。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党中央、国务院决策部署,不为虚名、不务虚功,立足当下,踏踏实实地干,努力做好各项财政工作,以优异成绩迎接建党100周年!

麻江县2019年预算执行情况及2020年预算(草案)报告

名词解释

1.一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的地方财政收入(扣除上缴上级的税收收入和非税收入)。

2.政府性基金:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持某项特定基础设施建设和社会公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金,是政府非税收入的重要组成部分。政府性基金全额纳入财政预算,实行“收支两条线”管理。

3.一般公共预算支出:指地方政府为履行职能需要,通过预算内资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出。

4.国有资本经营预算:是指政府以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

5.专项转移支付:指下级政府因承担上级政府委托事务或政府间共同事务等,享受的上级政府补助资金,又称有条件补助或专项拨款,是为了实现上级的特定政策目标,必须专款专用。

麻江县2021年预算公开表.xls



Overview

麻江县2021年预算公开表目录
一般公共预算收入
一般公共预算支出
一般公共预算支出(本级)
一般公共预算基本支出预算表(本级)
转移支付分地区分项目
地方政府债务限额余额表
政府性基金收入预算
政府性基金支出预算
政府性基金转移性支付补助分地区分项目
国有资本经营收入预算
国有资本经营支出预算
社保基金收入预算
社保基金支出预算
社保基金结余预算



Sheet 1: 麻江县2021年预算公开表目录


麻江县2021年预算公开表目录







附件1麻江县2021年一般公共预算收入预算表




附件2麻江县2021年一般公共预算支出预算表




附件3麻江县2021年一般公共预算支出预算表(本级)




附件4麻江县2021年县本级一般公共预算基本支出预算表




附件5麻江县2021年一般公共预算转移支付补助分地区分项目预算表




附件6麻江县2020年地方政府债务限额余额情况表




附件7麻江县2021年政府性基金预算收入预算表




附件8麻江县2021年政府性基金预算支出预算表




附件9麻江县2021年政府性基金预算转移支付补助分地区分项目预算表




附件10麻江县2021年国有资本经营收入预算表




附件11麻江县2021年国有资本经营支出预算表




附件12麻江县2021年社会保险基金预算收入表




附件13麻江县2021年社会保险基金预算支出表




附件14麻江县2021年社会保险基金预算结余表





Sheet 2: 一般公共预算收入


附件1


麻江县2021年一般公共预算收入预算表







单位:万元
科目名称上年执行数本年预算数预算数为上年执行数的%
一、税收收入90289750108.00%
  增值税30423362110.52%
  消费税

0.00%
  企业所得税10141110109.47%
  企业所得税退税0
0.00%
  个人所得税(款)401435108.48%
  资源税190200105.26%
  城市维护建设税425450105.88%
  房产税211230109.00%
  印花税183200109.29%
  城镇土地使用税7680105.26%
  土地增值税791830104.93%
  车船税(款)467495106.00%
  船舶吨税(款)0
0.00%
  车辆购置税(款)0
0.00%
  关税(款)0
0.00%
  耕地占用税(款)8490107.14%
  契税(款)17011800105.82%
  烟叶税(款)394413104.82%
  环境保护税(款)4955112.24%
  其他税收收入0
0.00%
二、非税收入4995498099.70%
  专项收入436436100.00%
  行政事业性收费收入51750297.10%
  罚没收入28622862100.00%
  国有资本经营收入0
0.00%
  国有资源(资产)有偿使用收入688688100.00%
  捐赠收入0
0.00%
  政府住房基金收入461461100.00%
  其他收入(款)3131100.00%
……

0.00%
……

0.00%
收入合计1402314730105.04%









                  


Sheet 3: 一般公共预算支出


附件2



麻江县2021年一般公共预算支出预算表








单位:万元
科目编码科目名称上年执行数本年预算数预算数为上年执行数的%

一般公共预算支出156,440120,98877%
201一般公共服务支出14,87818,773126%
20101  人大事务423516122%
2010101    行政运行307344112%
2010104    人大会议2744163%
2010106    人大监督1830167%
2010108    代表工作1348367%
2010199    其他人大事务支出585188%
20102  政协事务395503127%
2010201    行政运行285324114%
2010204    政协会议1442299%
2010205    委员视察1024236%
2010206    参政议政1010100%
2010299    其他政协事务支出76103
20103  政府办公厅(室)及相关机构事务4,5294,13691%
2010301    行政运行3,5423,754106%
2010308    信访事务4950102%
2010399    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出93833235%
20104  发展与改革事务63722335%
2010401    行政运行170193114%
2010499    其他发展与改革事务支出467306%
20105  统计信息事务48133570%
2010501    行政运行18617695%
2010507    专项普查活动215

2010599    其他统计信息事务支出80159198%
20106  财政事务733802109%
2010601    行政运行550570104%
2010605    财政国库业务1010100%
2010607    信息化建设653046%
2010608    财政委托业务支出3080267%
2010699    其他财政事务支出78112144%
20107  税收事务400400100%
2010799    其他税收事务支出400400100%
20110  人力资源事务47100%
2011001    行政运行287
0%
2011099    其他人力资源事务支出184
0%
20111  纪检监察事务1,06399894%
2011101    行政运行69967496%
2011199    其他纪检监察事务支出36422461%
20114  知识产权事务55100%
2011499    其他知识产权事务支出55
20123  民族事务82113138%
2012301    行政运行6183136%
2012304    民族工作专项2130
20126  档案事务66135
2012601    行政运行605083%
2012699    其他档案事务支出686
20128  民主党派及工商联事务8385
2012801    行政运行7070100%
2012899    其他民主党派及工商联事务支出1315
20129  群众团体事务49339680%
2012901    行政运行94101108%
2012902    一般行政管理事务23730%
2012999    其他群众团体事务支出376288
20131  党委办公厅(室)及相关机构事务2,4207,619315%
2013101    行政运行874922105%
2013199    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出1,5466,697
20132  组织事务505911180%
2013201    行政运行244251103%
2013202    一般行政管理事务7
0%
2013299    其他组织事务支出254660
20133  宣传事务408716175%
2013301    行政运行227255112%
2013399    其他宣传事务支出181460254%
20134  统战事务128137107%
2013401    行政运行8488105%
2013404    宗教事务2130143%
2013499    其他统战事务支出231983%
20136  其他共产党事务支出(款)184229124%
2013601    行政运行134152113%
2013699    其他共产党事务支出(项)5077154%
20138  市场监督管理事务57251490%
2013801    行政运行440446101%
2013802    一般行政管理事务810
2013804    市场主体管理210
2013810    质量基础2020
2013812    药品事务45
2013899    其他市场监督管理事务985
20199  其他一般公共服务支出(款)80000%
2019999    其他一般公共服务支出(项)800

204公共安全支出4,1684,421106%
20402  公安3,7093,953107%
2040201    行政运行1,8393,207174%
2040202    一般行政管理事务61
2040219    信息化建设20015075%
2040220    执法办案37635594%
2040299    其他公安支出1,288240
20404  检察1514
2040401    行政运行109
2040499    其他检察支出55
20405  法院105
2040599    其他法院支出10550%
20406  司法434449
2040601    行政运行324333
2040605    普法宣传514271%
2040607    法律援助105
2040612    法制建设5

2040699    其他司法支出9074
205教育支出30,23225,22683%
20501  教育管理事务4291,259
2050101    行政运行394827
2050199    其他教育管理事务支出354321234%
20502  普通教育28,10822,52080%
2050201    学前教育3,1872,30872%
2050202    小学教育12,2839,76579%
2050203    初中教育7,8646,72686%
2050204    高中教育3,7152,772
2050205    高等教育2

2050299    其他普通教育支出1,057950
20503  职业教育696729105%
2050302    中等职业教育696729105%
20508  进修及培训257318124%
2050801    教师进修132163123%
2050802    干部教育125155
20509  教育费附加安排的支出315400
2050999    其他教育费附加安排的支出315400127%
20599  其他教育支出(款)42700%
2059999    其他教育支出(项)427
0%
206科学技术支出3,9304,128105%
20601  科学技术管理事务4141100%
2060101    行政运行4141
20602  基础研究2627
2060299    其他基础研究支出2627
20607  科学技术普及3,8634,061
2060701    机构运行6366
2060799    其他科学技术普及支出3,8003,995
207文化旅游体育与传媒支出1,8211,111
20701  文化和旅游1,41738627%
2070101    行政运行306313102%
2070111    文化创作与保护4588
2070199    其他文化和旅游支出65340
20702  文物4225%
2070204    文物保护22
2070205    博物馆40

20703  体育213520
2070307    体育场馆200490
2070308    群众体育13

20706  新闻出版电影20
2070607    电影2

20708  广播电视121
2070804    广播71
2070899    其他广播电视支出5
0%
20799  其他文化旅游体育与传媒支出(款)135202150%
2079999    其他文化旅游体育与传媒支出(项)135202150%
208社会保障和就业支出21,36517,66683%
20801  人力资源和社会保障管理事务293691273%
2080105    劳动保障监察16600%
2080109    社会保险经办机构2221100%
2080199    其他人力资源和社会保障管理事务支出2652198%
20802  民政管理事务89277687%
2080201    行政运行200214107%
2080202    一般行政管理事务823
2080206    社会组织管理5

2080207    行政区划和地名管理22100%
2080208    基层政权建设和社区治理60553488%
2080299    其他民政管理事务支出7233%
20805  行政事业单位养老支出12,02210,03583%
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出4,4764,675
2080506    机关事业单位职业年金缴费支出1,84256631%
2080507    对机关事业单位基本养老保险基金的补助575594103%
2080599    其他行政事业单位养老支出5,1294,20082%
20807  就业补助1,2421,100
2080701    就业创业服务补贴796987%
2080702    职业培训补贴10580
2080704    社会保险补贴31729091%
2080705    公益性岗位补贴49336474%
2080709    职业技能鉴定补贴58160%
2080711    就业见习补贴2537
2080713    求职创业补贴145217
2080799    其他就业补助支出7331
20808  抚恤1,2561,10988%
2080801    死亡抚恤51541280%
2080802    伤残抚恤1297256%
2080803    在乡复员、退伍军人生活补助39224763%
2080804    优抚事业单位支出15500%
2080805    义务兵优待62108174%
2080806    农村籍退役士兵老年生活补助20150
2080899    其他优抚支出13711684%
20809  退役安置1337153%
2080901    退役士兵安置3839103%
2080902    军队移交政府的离退休人员安置58
0%
2080903    军队移交政府离退休干部管理机构4
0%
2080904    退役士兵管理教育5

2080999    其他退役安置支出2832
20810  社会福利35129985%
2081001    儿童福利58299516%
2081002    老年福利215
0%
2081006    养老服务78

20811  残疾人事业471492104%
2081101    行政运行6266107%
2081104    残疾人康复12
0%
2081105    残疾人就业和扶贫6
0%
2081107    残疾人生活和护理补贴38132084%
2081199    其他残疾人事业支出101061056%
20816  红十字事业5054108%
2081601    行政运行4246110%
2081699    其他红十字事业支出88100%
20819  最低生活保障2,9412,11672%
2081901    城市最低生活保障金支出231591256%
2081902    农村最低生活保障金支出2,7101,52556%
20820  临时救助334423127%
2082001    临时救助支出32112138%
2082002    流浪乞讨人员救助支出133022323%
20821  特困人员救助供养88406461%
2082102    农村特困人员救助供养支出88406461%
20825  其他生活救助281139%
2082502    其他农村生活救助281139%
20826  财政对基本养老保险基金的补助19919497%
2082602    财政对城乡居民基本养老保险基金的补助19919497%
20828  退役军人管理事务1,30520816%
2082801    行政运行8484100%
2082804    拥军优属7483112%
2082899    其他退役军人事务管理支出1,147414%
20899  其他社会保障和就业支出(款)24415%
2089901    其他社会保障和就业支出(项)24415%
210卫生健康支出14,26212,513
21001  卫生健康管理事务408492
2100101    行政运行378422112%
2100199    其他卫生健康管理事务支出3070
21002  公立医院2,8611,620
2100201    综合医院2,1151,260
2100299    其他公立医院支出74636048%
21003  基层医疗卫生机构1,7081,999117%
2100302    乡镇卫生院1,3771,714124%
2100399    其他基层医疗卫生机构支出33128586%
21004  公共卫生2,8921,490
2100401    疾病预防控制机构413422
2100402    卫生监督机构111111
2100403    妇幼保健机构392349
2100408    基本公共卫生服务88834
2100409    重大公共卫生服务243500
2100410    突发公共卫生事件应急处理826

2100499    其他公共卫生支出1974390%
21006  中医药90
2100601    中医(民族医)药专项4
0%
2100699    其他中医药支出5
0%
21007  计划生育事务200383192%
2100717    计划生育服务165383232%
2100799    其他计划生育事务支出35
0%
21011  行政事业单位医疗3,7284,511121%
2101101    行政单位医疗1,3561,400103%
2101102    事业单位医疗499576
2101103    公务员医疗补助1,3591,370101%
2101199    其他行政事业单位医疗支出5141,166
21012  财政对基本医疗保险基金的补助150163109%
2101202    财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助150163
21013  医疗救助2,2751,55268%
2101301    城乡医疗救助1,5841,30983%
2101399    其他医疗救助支出69124335%
21014  优抚对象医疗3129
2101401    优抚对象医疗补助3129
211节能环保支出6,369401
21101  环境保护管理事务283257
2110101    行政运行245237
2110199    其他环境保护管理事务支出382053%
21102  环境监测与监察857082%
2110299    其他环境监测与监察支出8570
21103  污染防治4,50252
2110301    大气10515
2110302    水体4,05434
2110399    其他污染防治支出3433
21104  自然生态保护6010
2110402    农村环境保护601017%
21105  天然林保护471102%
2110501    森林管护38010
2110502    社会保险补助77

2110503    政策性社会性支出补助14

21106  退耕还林还草6422
2110602    退耕现金370
0%
2110605    退耕还林工程建设240

2110699    其他退耕还林还草支出322
21111  污染减排360
2111199    其他污染减排支出36

21199  其他节能环保支出(款)29000%
2119901    其他节能环保支出(项)290
0%
212城乡社区支出4,4892,886
21201  城乡社区管理事务611666
2120101    行政运行510576
2120104    城管执法10190
21203  城乡社区公共设施1,04238036%
2120399    其他城乡社区公共设施支出1,042380
21205  城乡社区环境卫生(款)1,8691,840
2120501    城乡社区环境卫生(项)1,8691,84098%
21299  其他城乡社区支出(款)96700%
2129901    其他城乡社区支出(项)967
0%
213农林水支出28,47215,709
21301  农业农村8,4343,439
2130101    行政运行1,1521,201
2130106    科技转化与推广服务25820
2130108    病虫害控制1551337%
2130109    农产品质量安全220
2130119    防灾救灾271
0%
2130121    农业结构调整补贴165

2130122    农业生产发展3,59260%
2130124    农村合作经济30
0%
2130126    农村社会事业4014%
2130135    农业资源保护修复与利用324186
2130153    农田建设8251,715208%
2130199    其他农业农村支出1,760220
21302  林业和草原2,977844
2130201    行政运行666586
2130205    森林资源培育554
0%
2130207    森林资源管理261

2130209    森林生态效益补偿903114
2130211    动植物保护2

2130221    产业化管理70
0%
2130227    贷款贴息450

2130234    林业草原防灾减灾2126
2130299    其他林业和草原支出50118
21303  水利2,8571,236
2130301    行政运行293289
2130305    水利工程建设62259
2130306    水利工程运行与维护164131
2130310    水土保持700540
2130311    水资源节约管理与保护3165919%
2130314    防汛8554
2130315    抗旱55
2130316    农村水利8640
2130319    江河湖库水系综合整治35

2130335    农村人畜饮水23130
2130399    其他水利支出32029
21305  扶贫10,8947,361
2130501    行政运行207204
2130502    一般行政管理事务31940
2130504    农村基础设施建设79

2130505    生产发展8,8915,071
2130599    其他扶贫支出1,3982,040146%
21307  农村综合改革2,5252,33893%
2130701    对村级一事一议的补助964

2130705    对村民委员会和村党支部的补助1,5612,338
21308  普惠金融发展支出29491
2130803    农业保险保费补贴28491
2130804    创业担保贷款贴息1

21399  其他农林水支出(款)7560
2139901    化解其他公益性乡村债务支出195

2139999    其他农林水支出(项)561
0%
214交通运输支出7,037261
21401  公路水路运输355261
2140101    行政运行33526178%
2140199    其他公路水路运输支出20

21404  成品油价格改革对交通运输的补贴3570
2140401    对城市公交的补贴36

2140402    对农村道路客运的补贴274

2140403    对出租车的补贴47

21406  车辆购置税支出6,32500%
2140602    车辆购置税用于农村公路建设支出6,325

215资源勘探工业信息等支出910271
21501  资源勘探开发700
2150104    煤炭勘探开采和洗选70

21507  国有资产监管2055
2150799    其他国有资产监管支出2055
21508  支持中小企业发展和管理支出82021626%
2150801    行政运行206216
2150899    其他支持中小企业发展和管理支出614

216商业服务业等支出201157
21602  商业流通事务201157
2160201    行政运行105117
2160219    民贸民品贷款贴息6

2160299    其他商业流通事务支出9040
220自然资源海洋气象等支出538470
22001  自然资源事务483371
2200101    行政运行345355
2200109    自然资源调查与确权登记59

2200199    其他自然资源事务支出7916
22005  气象事务5599
2200501    行政运行1650315%
2200507    气象信息传输及管理12
2200509    气象服务3744
2200510    气象装备保障维护12
221住房保障支出11,02812,027
22101  保障性安居工程支出794834
2210105    农村危房改造18409
2210106    公共租赁住房68

2210108    老旧小区改造70816
22102  住房改革支出10,23411,193
2210201    住房公积金4,5534,980109%
2210203    购房补贴5,6816,213
222粮油物资储备支出411110
22201  粮油事务11300%
2220199    其他粮油事务支出113

22205  重要商品储备2980
2220508    医药储备298

224灾害防治及应急管理支出1,001288
22401  应急管理事务306240
2240101    行政运行146168
2240106    安全监管3720
2240199    其他应急管理支出12352
22406  自然灾害防治160
2240601    地质灾害防治16

22407  自然灾害救灾及恢复重建支出6740
2240702    地方自然灾害生活补助13

2240703    自然灾害救灾补助160

2240704    自然灾害灾后重建补助497

2240799    其他自然灾害救灾及恢复重建支出4

22499  其他灾害防治及应急管理支出545
229其他支出(类)2,0100
22999  其他支出(款)2,0100
2299901    其他支出(项)2,010

232债务付息支出3,2953,350
23203  地方政府一般债务付息支出3,2953,350
2320301    地方政府一般债券付息支出3,2953,350
233债务发行费用支出230
23303  地方政府一般债务发行费用支出23


Sheet 4: 一般公共预算支出(本级)


附件3



麻江县2021年一般公共预算支出预算表(本级)








单位:万元
科目编码科目名称上年执行数本年预算数预算数为上年执行数的%

一般公共预算支出135,675100,67774%
201一般公共服务支出14,74718,615126%
20101  人大事务423501119%
2010101    行政运行307344112%
2010104    人大会议2744163%
2010106    人大监督1830167%
2010108    代表工作1348367%
2010199    其他人大事务支出583662%
20102  政协事务395493125%
2010201    行政运行285324114%
2010204    政协会议1442299%
2010205    委员视察1024236%
2010206    参政议政1010100%
2010299    其他政协事务支出7693
20103  政府办公厅(室)及相关机构事务4,5294,13691%
2010301    行政运行3,5423,754106%
2010308    信访事务4950102%
2010399    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出93833235%
20104  发展与改革事务63722335%
2010401    行政运行170193114%
2010499    其他发展与改革事务支出467306%
20105  统计信息事务46833572%
2010501    行政运行18617695%
2010507    专项普查活动202

2010599    其他统计信息事务支出80159198%
20106  财政事务703802114%
2010601    行政运行550570104%
2010605    财政国库业务1010100%
2010607    信息化建设653046%
2010608    财政委托业务支出3080267%
2010699    其他财政事务支出48112234%
20107  税收事务400400100%
2010799    其他税收事务支出400400100%
20110  人力资源事务47100%
2011001    行政运行287
0%
2011099    其他人力资源事务支出184
0%
20111  纪检监察事务1,06399894%
2011101    行政运行69967496%
2011199    其他纪检监察事务支出36422461%
20114  知识产权事务55100%
2011499    其他知识产权事务支出55
20123  民族事务77113147%
2012301    行政运行6183136%
2012304    民族工作专项1630
20126  档案事务66135
2012601    行政运行605083%
2012699    其他档案事务支出686
20128  民主党派及工商联事务8385
2012801    行政运行7070100%
2012899    其他民主党派及工商联事务支出1315
20129  群众团体事务42626462%
2012901    行政运行94101108%
2012902    一般行政管理事务10
0%
2012999    其他群众团体事务支出322162
20131  党委办公厅(室)及相关机构事务2,4207,619315%
2013101    行政运行874922105%
2013199    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出1,5466,697
20132  组织事务498911183%
2013201    行政运行244251103%
2013299    其他组织事务支出254660
20133  宣传事务405716177%
2013301    行政运行227255112%
2013399    其他宣传事务支出178460258%
20134  统战事务126137109%
2013401    行政运行8488105%
2013404    宗教事务1930158%
2013499    其他统战事务支出231983%
20136  其他共产党事务支出(款)184229124%
2013601    行政运行134152113%
2013699    其他共产党事务支出(项)5077154%
20138  市场监督管理事务56851491%
2013801    行政运行440446101%
2013802    一般行政管理事务810
2013804    市场主体管理210
2013810    质量基础2020
2013899    其他市场监督管理事务985
20199  其他一般公共服务支出(款)80000%
2019999    其他一般公共服务支出(项)800

204公共安全支出4,1513,80892%
20402  公安3,6923,41492%
2040201    行政运行1,8393,207174%
2040202    一般行政管理事务1

2040219    信息化建设20015075%
2040220    执法办案371
0%
2040299    其他公安支出1,28257
20404  检察1514
2040401    行政运行109
2040499    其他检察支出55
20405  法院105
2040599    其他法院支出10550%
20406  司法434375
2040601    行政运行324333
2040605    普法宣传514271%
2040607    法律援助105
2040612    法制建设5

2040699    其他司法支出90

205教育支出27,62219,92772%
20501  教育管理事务4291,259
2050101    行政运行394827
2050199    其他教育管理事务支出354321234%
20502  普通教育25,93917,34367%
2050201    学前教育2,7532,23381%
2050202    小学教育11,9066,97759%
2050203    初中教育7,5114,81564%
2050204    高中教育3,4912,367
2050299    其他普通教育支出279950
20503  职业教育68260889%
2050302    中等职业教育68260889%
20508  进修及培训257318124%
2050801    教师进修132163123%
2050802    干部教育125155
20509  教育费附加安排的支出315400
2050999    其他教育费附加安排的支出315400127%
206科学技术支出3,9304,128105%
20601  科学技术管理事务4141100%
2060101    行政运行4141
20602  基础研究2627
2060299    其他基础研究支出2627
20607  科学技术普及3,8634,061
2060701    机构运行6366
2060799    其他科学技术普及支出3,8003,995
207文化旅游体育与传媒支出1,3711,111
20701  文化和旅游98238639%
2070101    行政运行306313102%
2070111    文化创作与保护4378
2070199    其他文化和旅游支出24040
20702  文物4225%
2070204    文物保护22
2070205    博物馆40

20703  体育213520
2070307    体育场馆200490
2070308    群众体育13

20706  新闻出版电影20
2070607    电影2

20708  广播电视71
2070804    广播71
20799  其他文化旅游体育与传媒支出(款)125202162%
2079999    其他文化旅游体育与传媒支出(项)125202162%
208社会保障和就业支出19,89213,10966%
20801  人力资源和社会保障管理事务293691273%
2080105    劳动保障监察16600%
2080109    社会保险经办机构2221100%
2080199    其他人力资源和社会保障管理事务支出2652198%
20802  民政管理事务87977388%
2080201    行政运行200214107%
2080202    一般行政管理事务823
2080206    社会组织管理5

2080207    行政区划和地名管理22100%
2080208    基层政权建设和社区治理59553490%
2080299    其他民政管理事务支出69
0%
20805  行政事业单位养老支出12,0229,44179%
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出4,4764,675
2080506    机关事业单位职业年金缴费支出1,84256631%
2080507    对机关事业单位基本养老保险基金的补助575
0%
2080599    其他行政事业单位养老支出5,1294,20082%
20807  就业补助1,238329
2080701    就业创业服务补贴79
0%
2080702    职业培训补贴105

2080704    社会保险补贴31710032%
2080705    公益性岗位补贴49320041%
2080709    职业技能鉴定补贴5
0%
2080711    就业见习补贴25

2080713    求职创业补贴145

2080799    其他就业补助支出6929
20808  抚恤1,23467355%
2080801    死亡抚恤51540078%
2080802    伤残抚恤12986%
2080803    在乡复员、退伍军人生活补助392379%
2080804    优抚事业单位支出15500%
2080805    义务兵优待62108174%
2080806    农村籍退役士兵老年生活补助20

2080899    其他优抚支出115116101%
20809  退役安置1147162%
2080901    退役士兵安置3239121%
2080902    军队移交政府的离退休人员安置58
0%
2080903    军队移交政府离退休干部管理机构4
0%
2080904    退役士兵管理教育5

2080999    其他退役安置支出1532
20810  社会福利26217266%
2081001    儿童福利48172358%
2081002    老年福利214
0%
20811  残疾人事业352432123%
2081101    行政运行6266107%
2081104    残疾人康复5
0%
2081107    残疾人生活和护理补贴27526095%
2081199    其他残疾人事业支出101061056%
20816  红十字事业5054108%
2081601    行政运行4246110%
2081699    其他红十字事业支出88100%
20819  最低生活保障2,884381%
2081901    城市最低生活保障金支出231219%
2081902    农村最低生活保障金支出2,653171%
20820  临时救助33430491%
2082001    临时救助支出32182%
2082002    流浪乞讨人员救助支出132962277%
20821  特困人员救助供养884045%
2082102    农村特困人员救助供养支出884045%
20825  其他生活救助19633%
2082502    其他农村生活救助19633%
20826  财政对基本养老保险基金的补助19919497%
2082602    财政对城乡居民基本养老保险基金的补助19919497%
20828  退役军人管理事务188208110%
2082801    行政运行8484100%
2082804    拥军优属7483112%
2082899    其他退役军人事务管理支出3041135%
210卫生健康支出12,43211,138
21001  卫生健康管理事务408492
2100101    行政运行378422112%
2100199    其他卫生健康管理事务支出3070
21002  公立医院1,7171,620
2100201    综合医院1,0151,260
2100299    其他公立医院支出70236051%
21003  基层医疗卫生机构1,6481,999121%
2100302    乡镇卫生院1,3481,714127%
2100399    其他基层医疗卫生机构支出30028595%
21004  公共卫生2,6921,490
2100401    疾病预防控制机构413422
2100402    卫生监督机构111111
2100403    妇幼保健机构392349
2100408    基本公共卫生服务85134
2100409    重大公共卫生服务100500
2100410    突发公共卫生事件应急处理806

2100499    其他公共卫生支出1974390%
21006  中医药50
2100699    其他中医药支出5
0%
21007  计划生育事务141300213%
2100717    计划生育服务109300275%
2100799    其他计划生育事务支出32
0%
21011  行政事业单位医疗3,7284,511121%
2101101    行政单位医疗1,3561,400103%
2101102    事业单位医疗499576
2101103    公务员医疗补助1,3591,370101%
2101199    其他行政事业单位医疗支出5141,166
21012  财政对基本医疗保险基金的补助150163109%
2101202    财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助150163
21013  医疗救助1,91526014%
2101301    城乡医疗救助1,582171%
2101399    其他医疗救助支出33324373%
21014  优抚对象医疗2829
2101401    优抚对象医疗补助2829
211节能环保支出1,559401
21101  环境保护管理事务283257
2110101    行政运行245237
2110199    其他环境保护管理事务支出382053%
21102  环境监测与监察857082%
2110299    其他环境监测与监察支出8570
21103  污染防治11952
2110301    大气515
2110302    水体11434
21104  自然生态保护1010
2110402    农村环境保护1010100%
21105  天然林保护471102%
2110501    森林管护38010
2110502    社会保险补助77

2110503    政策性社会性支出补助14

21106  退耕还林还草3952
2110602    退耕现金370
0%
2110699    其他退耕还林还草支出252
21111  污染减排360
2111199    其他污染减排支出36

21199  其他节能环保支出(款)16000%
2119901    其他节能环保支出(项)160
0%
212城乡社区支出2,8022,886
21201  城乡社区管理事务611666
2120101    行政运行510576
2120104    城管执法10190
21203  城乡社区公共设施322380118%
2120399    其他城乡社区公共设施支出322380
21205  城乡社区环境卫生(款)1,8691,840
2120501    城乡社区环境卫生(项)1,8691,84098%
213农林水支出24,2157,803
21301  农业农村7,2861,539
2130101    行政运行1,1521,201
2130106    科技转化与推广服务13120
2130108    病虫害控制1551337%
2130109    农产品质量安全220
2130119    防灾救灾194
0%
2130121    农业结构调整补贴2

2130122    农业生产发展3,48260%
2130124    农村合作经济30
0%
2130126    农村社会事业3115%
2130135    农业资源保护修复与利用82

2130153    农田建设660
0%
2130199    其他农业农村支出1,505220
21302  林业和草原2,070844
2130201    行政运行666586
2130205    森林资源培育85
0%
2130207    森林资源管理183

2130209    森林生态效益补偿654114
2130211    动植物保护2

2130227    贷款贴息450

2130234    林业草原防灾减灾2026
2130299    其他林业和草原支出10118
21303  水利1,739522
2130301    行政运行293289
2130305    水利工程建设49259
2130306    水利工程运行与维护155

2130310    水土保持42211
2130314    防汛8540
2130315    抗旱55
2130316    农村水利86

2130335    农村人畜饮水18130
2130399    其他水利支出2029
21305  扶贫10,8452,070
2130501    行政运行207204
2130502    一般行政管理事务31940
2130504    农村基础设施建设30

2130505    生产发展8,891

2130599    其他扶贫支出1,3981,820130%
21307  农村综合改革1,6812,338139%
2130701    对村级一事一议的补助230

2130705    对村民委员会和村党支部的补助1,4512,338
21308  普惠金融发展支出29491
2130803    农业保险保费补贴28491
2130804    创业担保贷款贴息1

21399  其他农林水支出(款)5650
2139901    化解其他公益性乡村债务支出195

2139999    其他农林水支出(项)370
0%
214交通运输支出7,013261
21401  公路水路运输355261
2140101    行政运行33526178%
2140199    其他公路水路运输支出20

21404  成品油价格改革对交通运输的补贴3330
2140401    对城市公交的补贴12

2140402    对农村道路客运的补贴274

2140403    对出租车的补贴47

21406  车辆购置税支出6,32500%
2140602    车辆购置税用于农村公路建设支出6,325

215资源勘探工业信息等支出825271
21507  国有资产监管2055
2150799    其他国有资产监管支出2055
21508  支持中小企业发展和管理支出80521627%
2150801    行政运行206216
2150899    其他支持中小企业发展和管理支出599

216商业服务业等支出199157
21602  商业流通事务199157
2160201    行政运行105117
2160219    民贸民品贷款贴息4

2160299    其他商业流通事务支出9040
220自然资源海洋气象等支出479470
22001  自然资源事务424371
2200101    行政运行345355
2200199    其他自然资源事务支出7916
22005  气象事务5599
2200501    行政运行1650315%
2200507    气象信息传输及管理12
2200509    气象服务3744
2200510    气象装备保障维护12
221住房保障支出10,32011,623
22101  保障性安居工程支出86430
2210105    农村危房改造1830
2210106    公共租赁住房68

22102  住房改革支出10,23411,193
2210201    住房公积金4,5534,980109%
2210203    购房补贴5,6816,213
222粮油物资储备支出298110
22205  重要商品储备2980
2220508    医药储备298

224灾害防治及应急管理支出501288
22401  应急管理事务306240
2240101    行政运行146168
2240106    安全监管3720
2240199    其他应急管理支出12352
22407  自然灾害救灾及恢复重建支出1900
2240703    自然灾害救灾补助160

2240704    自然灾害灾后重建补助30

22499  其他灾害防治及应急管理支出545
232债务付息支出3,2953,350
23203  地方政府一般债务付息支出3,2953,350
2320301    地方政府一般债券付息支出3,2953,350
233债务发行费用支出230
23303  地方政府一般债务发行费用支出23


Sheet 5: 一般公共预算基本支出预算表(本级)


附件4



麻江县2021年县本级一般公共预算基本支出预算表