目录
第一部分:部门(单位)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分:2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分 麻江县市场监督管理局概述
一、部门职责
(一)负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、州、县有关市场监督管理、知识产权工作等方面的法律、法规和政策,组织实施质量强县战略、知识产权强县战略、食品安全战略和标准化战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
(二)负责市场主体统一登记注册。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。
(三)负责组织开展市场监管综合执法工作。组织开展全县市场监管综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管;组织开展案件查处;规范市场监管、知识产权行政执法行为。
(四)负责组织开展市场监管综合执法工作按权限负责反垄断统一执法,统筹推进竞争政策实施,推动公平竞争审查制度落实。按权限负责反垄断统一执法,统筹推进竞争政策实施,推动公平竞争审查制度落实。按权限对经营者集中行为进行反垄断审查,依法依授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。积极配合省、州市场监督管理部门做好指导全县企业在国外的反垄断应诉工作。
(五)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣等行为。指导广告业发展,监督管理广告活动,组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导消费者协会开展消费维权工作。
(六)负责宏观质量管理。拟订并组织实施促进质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施工程设备质量监理制度,组织质量事故调查,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。
(七)负责产品质量安全监督管理。做好管理产品质量安全风险监控、县级监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理工作。负责纤维质量监督工作。
(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。
(九)负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全县食品安全政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设,组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县人民政府食品安全委员会日常工作。
(十)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系,组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流等工作。组织实施特殊食品监督管理。
(十一)负责药品、化妆品和医疗器械监管工作。负责药品零售的许可,以及化妆品经营和药品、医疗器械生产、经营和使用环节质量的监督检查和执法。
(十二)负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
(十三)负责统一管理标准化工作。对国家标准、地方标准、行业标准、企业标准的执行工作进行监督检查。积极参与制定国家标准、地方标准工作,组织采用国际标准和国外先进标准。
(十四)负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。
(十五)负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可监督管理制度。
(十六)负责拟订和组织实施知识产权强县建设的政策措施和发展规划。推进知识产权创造、保护和运用的管理政策和制度的落实。推进知识产权公共服务体系建设,组织开展商标、专利等知识产权信息的传播利用。
(十七)负责保护知识产权。组织实施保护商标、专利、地理标志等知识产权保护制度。研究制定鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。组织实施知识产权保护体系建设方案,推动知识产权保护体系建设。负责指导商标、专利注册和执法工作,指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。
(十八)负责促进知识产权运用。执行知识产权运用和规范交易的政策,促进知识产权转移转化。推进重大经济活动知识产权评议、对外转让相关工作。指导知识产权无形资产评估工作。促进知识产权服务业发展,统筹协调重大知识产权活动相关工作。
(十九)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、应急处置、舆情监测。加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。负责做好行业风险防范和应急处置体系建设,抓好行业舆情监测和处置。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
(二十)结合部门职责,做好军民融合、乡村振兴等相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按照县委、县政府安排推动乡村振兴、军民融合等相关工作。
(二十一)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。
二、机构设置
麻江县市场监督管理局2024年度部门决算编制范围的单位包括:县市场监督管理局设11个内设机构,6个派出机构,3个所属事业单位机构。
麻江县市场监督管理局内设11个股室,具体为:办公室、法规与执法稽查股、行政审批股、市场监督管理股、食品安全综合协调股、食品安全监督管理股、药品化妆品与医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股、质量计量监督管理股、知识产权保护股、信用监督管理和微型企业发展股;6个派出机构具体为:杏山分局、宣威分局、谷硐分局、龙山分局、贤昌分局、坝芒分局;3个事业单位具体为:麻江县市场监督管理检验检测中心、麻江县市场监督管理投诉举报中心、麻江县市场监管综合行政执法大队。总编制64人,其中行政编制33人、机关工人1人,事业编制30人。在职实有人数54人,离退休人员50人。
第二部分 2024年度部门决算表
|
公开01表 | ||
|
部门:麻江县市场监督管理局 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
890.67 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
491.38 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
210.58 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
54.04 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
134.67 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
890.67 |
本年支出合计 |
58 |
890.67 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
890.67 |
总计 |
62 |
890.67 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门:麻江县市场监督管理局 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
890.67 |
890.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
491.40 |
491.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20114 |
知识产权事务 |
8.25 |
8.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
8.25 |
8.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
482.81 |
482.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013801 |
行政运行 |
440.88 |
440.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013804 |
市场主体管理 |
4.79 |
4.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013805 |
市场秩序执法 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013810 |
质量基础 |
2.75 |
2.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013812 |
药品事务 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013816 |
食品安全监管 |
9.94 |
9.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
210.58 |
210.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
210.58 |
210.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.78 |
63.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
127.48 |
127.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
54.04 |
54.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.04 |
54.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.95 |
24.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
27.15 |
27.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
134.67 |
134.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
134.67 |
134.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.92 |
61.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
72.75 |
72.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门:麻江县市场监督管理局 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
890.67 |
840.17 |
50.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
491.40 |
440.88 |
50.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20114 |
知识产权事务 |
8.25 |
0.00 |
8.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
8.25 |
0.00 |
8.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
482.81 |
440.88 |
41.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013801 |
行政运行 |
440.88 |
440.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
6.74 |
0.00 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013804 |
市场主体管理 |
4.79 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013805 |
市场秩序执法 |
4.76 |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013810 |
质量基础 |
2.75 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013812 |
药品事务 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013816 |
食品安全监管 |
9.94 |
0.00 |
9.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
4.55 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
210.58 |
210.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
210.58 |
210.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.78 |
63.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
127.48 |
127.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
54.04 |
54.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.04 |
54.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.95 |
24.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
27.15 |
27.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
134.67 |
134.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
134.67 |
134.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.92 |
61.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
72.75 |
72.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门:麻江县市场监督管理局 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
890.67 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
491.38 |
491.38 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
210.58 |
210.58 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
54.04 |
54.04 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
134.67 |
134.67 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
890.67 |
本年支出合计 |
59 |
890.67 |
890.67 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
890.67 |
总计 |
64 |
890.67 |
890.67 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
部门:麻江县市场监督管理局 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中:本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门:麻江县市场监督管理局 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
890.67 |
840.17 |
50.51 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
491.40 |
440.88 |
50.52 | ||
|
20114 |
知识产权事务 |
8.25 |
0.00 |
8.25 | ||
|
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
8.25 |
0.00 |
8.25 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.34 |
0.00 |
0.34 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.34 |
0.00 |
0.34 | ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
482.81 |
440.88 |
41.93 | ||
|
2013801 |
行政运行 |
440.88 |
440.88 |
0.00 | ||
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
6.74 |
0.00 |
6.74 | ||
|
2013804 |
市场主体管理 |
4.79 |
0.00 |
4.79 | ||
|
2013805 |
市场秩序执法 |
4.76 |
0.00 |
4.76 | ||
|
2013810 |
质量基础 |
2.75 |
0.00 |
2.75 | ||
|
2013812 |
药品事务 |
8.40 |
0.00 |
8.40 | ||
|
2013816 |
食品安全监管 |
9.94 |
0.00 |
9.94 | ||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
4.55 |
0.00 |
4.55 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
210.58 |
210.58 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
210.58 |
210.58 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.78 |
63.78 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.32 |
19.32 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
127.48 |
127.48 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
54.04 |
54.04 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.04 |
54.04 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.95 |
24.95 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
27.15 |
27.15 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.94 |
1.94 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
134.67 |
134.67 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
134.67 |
134.67 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.92 |
61.92 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
72.75 |
72.75 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
部门:麻江县市场监督管理局 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
626.89 |
302 |
商品和服务支出 |
64.50 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
355.07 |
30201 |
办公费 |
26.55 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
72.75 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.29 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
63.78 |
30206 |
电费 |
2.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.32 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.44 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
27.15 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.45 |
30211 |
差旅费 |
5.86 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
61.92 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
148.78 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
127.48 |
30217 |
公务接待费 |
1.53 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
10.65 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.96 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
22.32 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
10.65 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
775.67 |
公用经费合计 |
64.50 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门:麻江县市场监督管理局 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门:麻江县市场监督管理局 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
部门:麻江县市场监督管理局 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
10.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
2.00 |
9.37 |
0.00 |
7.84 |
0.00 |
7.84 |
1.53 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
麻江县市场监督管理局2024年度收入、支出决算总计890.67万元。2023年度收入、支出决算总计919.53万元。与2023年度相比,减少28.86万元,下降3.14 %,主要原因是:财政缩减开支,每月只报正常运转经费,部分账款未报销。
二、收入决算情况说明
麻江县市场监督管理局2024年度收入决算合计890.67万元。其中:财政拨款收入890.67万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
麻江县市场监督管理局2024年度支出决算合计890.67万元。其中:基本支出840.17万元,占94.33%;项目支出50.51万元,占5.67%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
麻江县市场监督管理局2024年度财政拨款收、支决算总计890.67万元。2023年度收、支决算总计919.53万元。与2023年度相比,减少28.86万元,下降3.14 %,主要原因是:财政缩减开支,每月只报正常运转经费,部分账款未报销。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
麻江县市场监督管理局2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中:本年收入合计0.00万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
麻江县市场监督管理局非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中:本年支出合计0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麻江县市场监督管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计890.67万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少14.20万元,下降1.57% ,主要原因是财政缩减开支,每月只报正常运转经费,部分账款未报销。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出890.67万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)491.38万元,占55.17%;社会保障和就业支出(类)210.58万元,占23.64%;卫生健康支出(类)54.04万元,占6.07%;住房保障支出(类)134.67万元,占15.12%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为972.755万元,支出决算为890.67万元,完成年初预算的92.18%,其中:
麻江县市场监督管理局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计840.17万元,其中:
(一)人员经费:775.67万元,主要包括 在职人员基本工资、津贴、保险、公积金,退休人员工资,遗属生活补助,职业年金。
(二)公用经费:64.50万元,主要包括 水电费,公务用车运行维护费,电话补助,临聘人员生活补助,差旅费,办公耗材等费用。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
麻江县市场监督管理局2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入14.66万元。与2023年度相比,减少14.66万元,下降100.00 %。主要原因是:本年度没有此项费用。
麻江县市场监督管理局2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出14.66万元。与2023年度相比,减少14.66万元,下降100.00%,主要原因是:本年度没用此项费用。
具体情况如下:此笔费用为工商办公楼用地划拨款,属一次性项目费用。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
麻江县市场监督管理局2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平,主要原因是:本单位没有此项目。
具体情况如下:本单位没有此项目。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
麻江县市场监督管理局2024年“三公”经费财政拨款支出预算为10.00万元,“三公”经费财政拨款支出决算为9.37万元,完成预算数的93.70%。支出决算较上年减少4.88万元,下降34.27%。主要原因是:本着上级厉行节约的精神,缩减开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平 。
2024年本单位组织的出国团0个,出国团0人次,开支包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费预算8.00万元,支出决算7.84万元,完成预算的98.00%;与上一年相比,支出决算较上年减少4.92万元,下降38.56%。
决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,缩减开支;决算数较上年减少的主要原因有两个,一是厉行节约,缩减开支:二是有部分车油费是从业务经费中支出,但总数控制低于2023年支出。
其中:公务用车购置费0.00万元,2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费7.84万元,主要用于:公务用车的燃油费,维修费,过路费,清洗费,保险费、年检费。 截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
3.公务接待费预算2.00万元,支出决算1.53万元,完成预算的76.50%;与上一年相比,支出决算较上年增加0.03万元,增长%。
决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,缩减开支;决算数较上年增加的主要原因是有部分报账是以前年度遗留下来的。
具体包括:2020年288元,2021年2526元,2022年752元,2023年1907元。
国内接待费支出1.53万元,主要是州局领导检查和指导工作及帮扶单位佛山市场监管局产业调研工作就餐等。2024年本单位国内公务接待35批次,181人次。
州局检查指导34批次,169人次,佛山市市场监管局调研1批,12人次。
国(境)外接待费支出0.00万元,主要是无。2024年本单位国(境)外公务接待0批次,0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
麻江县市场监督管理局2024年度机关运行经费支出64.50万元。与2023年相比减少1.72万元,下降2.60%。主要原因是: 财政厉行节约,缩减开支,部分开支未报销。
(二)政府采购支出情况
麻江县市场监督管理局2024年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况
截至2024年12月31日,麻江县市场监督管理局共有车辆10辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆、其他用车主要包括公务外出用车。单价100万元以上的设备0台(套)。
十二、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,麻江县市场监督管理局组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
主要对市场监督管理局总体支出及十个项目支出都作出自评及分析。
(二)项目支出绩效自评结果
1.项目支出绩效自评结果
|
序号 |
项目名称 |
自评分数 |
自评等级 |
|
1 |
一般行政管理事务 |
86.65 |
良 |
|
2 |
市场主体管理事务(市场监督管理专项) |
79.29 |
中 |
|
3 |
市场秩序执法 |
81.95 |
良 |
|
4 |
质量基础(认证认可监督管理) |
81.32 |
良 |
|
5 |
知识产权事务 |
88.25 |
良 |
|
6 |
其他市场监督管理事务 |
87.1 |
良 |
|
7 |
食品安全监督 |
89.19 |
良 |
|
8 |
药品事务支出 |
83.66 |
良 |
|
9 |
2024年省级药品、医疗器械安全抽验经费 |
89.8 |
良 |
|
10 |
退休党支部党建经费 |
84.5 |
良 |
2024年共10个项目支出,比较好完成年度计划,由于财政提倡过紧日子,缩减开支,使部分开支未报账,资金使用率低,其次由于工作量增加,没有做满意度调查,失分较大,使项目总体没有优秀结果。
(三)部分重点项目绩效评价结果
麻江县市场监督管理局无重点项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
(来源:麻江县市场监督管理局/周红霞,审核:杨雪娇,编辑:刘永泉)
扫一扫在手机打开当前页面