麻江县司法局2026年部门预算公开信息
来源:麻江县司法局 作者:麻江县人民政府
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第一部分:部门概况

一、部门主要职能………………………………………3-5

二、部机构设置………………………………………5-5

三、预算单位构成………………………………………5-5

四、部门人员构成………………………………………5-6

部分:部门预算安排说明

一、部门收支总体情况…………………………………7-7

二、财政拨款收支总体情况……………………………7-8

三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………8-8

四、基本支出预算总体情况……………………………8-8

五、项目支出预算总体情况……………………………8-9

六、政府采购预算情况…………………………………9-9

七、项目支出绩效目标情况……………………………9-9

部分:其他重要事项说明

一、机关(机构)运行经费说明……………………10-10

二、国有资产占有使用情况…………………………10-10

三、项目支出(含转移支付项目)安排情况………10-10

四、名词解释…………………………………………11-13

部分:部门预算公开报表见附件


第一部分:部门概况

一、部门主要职能

(一)承担研究全面依法治国、全面依法治省、全面依法治州决策部署在我县的贯彻落实措施,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议和年度计划并监督实施,负责县委全面依法治县重大决策部署督查工作。

(二)承担统筹推进法治政府建设工作。指导、监督县人民政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。负责县人民政府行政复议工作,承担县人民政府行政复议和行政应诉案件办理工作,指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。指导行政裁决、行政赔偿工作。县人民政府行政复议办公室设在县司法局。

(三)负责县人民政府及其办公室行政规范性文件出台前的合法性审查工作。负责县人民政府各部门和乡镇(街道)人民政府行政规范性文件的备案审查工作。指导全县行政规范性文件监督管理工作。组织开展规范性文件清理工作。

(四)负责县人民政府法律顾问工作。参与县人民政府重大项目决策论证,为县人民政府重大经济和社会管理活动提供法律咨询、法律审核和法律服务。承办县人民政府作为民事主体涉及的有关法律事务。县人民政府法律顾问室设在县司法局。

(五)承担统筹规划法治社会建设工作。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传教育工作。指导依法治理和法治创建工作。

(六)推动人民参与和促进法治建设。承担制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施;负责指导、监督全县基层司法所、人民调解、人民陪审员、人民监督员选任管理和基层法律服务所工作;承担基层法律服务工作者的执业初审;指导刑满释放人员帮教安置工作;推进司法所建设。

(七)负责指导、监督全县社区矫正工作。拟订全县社区矫正工作发展规划、管理制度并组织实施;指导、监督对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作。

(八)负责制定公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹布局城乡、区域法律服务资源,推进公共法律服务体系和平台建设工作;指导、管理、监督全县律师、公证、法律援助工作;指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。

(九)负责指导、监督全县司法行政系统计划财务、物资装备和基本建设管理工作;承担本系统警用车辆管理工作;承担局机关的安全保卫、公务接待、后勤保障工作。

(十)负责全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设,按照干部管理权限规定管理司法行政干部队伍。

(十一)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作。

(十二)完成县委、县人民政府和上级司法行政主管部门交办的其他事项。

(十三)职责调整。

1)将县人民政府法制办公室(县人民政府行政复议办公室、县人民政府法律顾问室)的职责划入县司法局,不再保留县人民政府法制办公室(县人民政府行政复议办公室、县人民政府法律顾问室)。

2)将县律师事务所的职责、县依法治县领导小组办公室的职责划入县司法局,不再保留设在县司法局的县律师事务所和县依法治县领导小组办公室。

二、机构设置

麻江县司法局属政府行政部门、正科级单位级别等情况,无下属单位。

麻江县司法局司法局内设办公室,行政复议室,普法与依法治理股,社区矫正管理股,公共法律服务管理股依法治县办秘书股、行政执法协调监督股7个机关股室;设立县法治服务中心、县公证处2个所属股级事业机构。派出机构6个:杏山司法所、龙山司法所、宣威司法所、贤昌司法所、谷硐司法所、坝芒司法所。

从预算单位构成看,麻江县司法局部门预算包括:本级预算、无所属单位、无所属单位预算。

三、预算单位构成

本部门无下属单位,部门预算即为本级预算。

四、部门人员构成

麻江县司法局总编制人数32人、在职实有人数29人、退休人员人数21人,行政编制20人、事业编制7行政工勤编2人。


部分:部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2026年部门收入预算总额644.92万元,其中:本年收入643.85万元,上年结转结余1.07万元。本年收入中:财政拨款收入644.92万元,财政专户管理资金收入644.92万元,单位资金收入0万元。

2026年部门支出预算总额644.92万元,其中:本年支出644.92万元,年终结转结余(非财政拨款)0万元。本年支出中:公共安全支出427.95万元,教育支出0万元社会保障和就业支出110.54万元,卫生健康支出28.26万元,住房保障支出78.17万元。

2026年部门收入预算总额2025年预算减少47.97万元,下降6.92%,主要原因是:2026年结转结余减少。2026年部门支出预算总额2025年预算减少47.97万元,下降6.92%,主要原因是:2026年结转结余减少。

二、财政拨款收支总体情况

2026部门财政拨款收入预算总额644.92万元,其中:本年收入643.85万元,上年结转结余1.07万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入644.92万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。

2026年部门财政拨款支出预算总额644.92万元,其中:一般公共服务支出0万元,外交支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出427.95万元,教育支出0万元社会保障和就业支出110.54万元,卫生健康支出28.26万元,住房保障支出78.17万元。

2026年部门财政拨款收支预算总额均为644.92万元2025年预算减少47.97万元,下降6.92%,主要原因是:2026年结转结余减少,2026年预算减少。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2026年部门财政拨款安排“三公”经费3万元,其中:一般公共预算安排“三公”经费3万元;政府性基金预算安排“三公”经费0万元;国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较,补充公开除因公出国(境)费因素外的同口径2025年财政拨款“三公”经费预算数据,增减变化情况如下:

2026年因公出国(境)费0万元,无增减变动

2026年公务接待费1万元无增减变动。

2026年公务用车运行维护费2万元,无增减变动。

2026年公务用车购置费0万元,无增减变动

基本支出预算总体情况

2026部门基本支出预算总额为552.94万元,其中:人员经费501.26万元,人员经费包含基本工资128.53万元、津贴补贴101.19万元、奖金8.49万元、购房补贴39.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.29万元、职业年金缴费20万元、职工基本医疗保险缴费13.80万元、公务员医疗补助缴费13.33万元、其他社会保障缴费1.43万元、住房公积金38.78万元、其他工资福利支出40.80万元、抚恤金5.29万元、退休费54.94万元;公用经费包含办公费21.75万元、水费0.3万元、电费4万元、邮电费3.79万元、差旅费3万元、其他交通费用15.84万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费2万元。

五、项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为84.79万元,其中:一般公共预算项目支出84.79万元,政府性基金预算项目支出0万元,国有资本经营预算项目支出0万元,财政专户管理资金预算项目支出0万元,单位资金预算项目支出0万元

2026项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20%项目有1个,主要是麻江县党政机关法律顾问业务委托项目39万元,占项目预算总支出的20%

六、政府采购预算情况

2026年本部门无政府采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2026年,本部门实行绩效目标管理的项目8个(含基本支出和项目支出,项目支出包含省对下转移支付),涉及财政拨款预算172.72万元,其中,项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2026年,本部门重点项目麻江县党政机关法律顾问业务委托项目经人代会审议通过,具体的项目文本和绩效目标及指标见附件。


部分:其他重要事项说明

一、机关(机构)运行经费说明

2026年部门机关(机构)运行经费预算为51.68万元,其中:办公费21.75万元、水费0.3万元、电费4万元、因公出国(境)费用0万元、邮电费3.79万元、差旅费3万元、其他交通费用15.84万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费2万元2026年部门机关(机构)运行经费预算2025年同口径预算减少1.34万元,下降2.53%,主要原因是:本单位落实过紧日子要求而压减的机关(机构)运行经费所以较减少1.34万元。

二、国有资产占有使用情况

截至20251231日,本部门固定资产金额718.56万元,分布构成情况为:房屋1716平方米,车辆3资产系统显示5辆,2辆正在办理报废中,2025年11月州司法局划拨1辆,所以使用中有3辆,单价在100万元以上的设备0台等。2026年度拟购置固定资产0万元

三、项目支出(含转移支付项目)安排情况

2026年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

四、名词解释

.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。

4.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

.财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。

.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。

.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出,包括人员经费和公用经费。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关(机构)运行经费,是指部门的公用经费,具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目:分为类、款、项,反映政府各项职能活动,即政府究竟做了什么,比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款,主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途,即政府的钱是怎么花出去的,比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。


部分:部门预算公开报表见附件


(司法局)2026年度单位预算公开附表.xlsx

2.基层司法业务.xlsx

3.麻江县党政机关法律顾问业务委托项目.xlsx

4.法律援助.xlsx

5.普法宣传.xlsx

6.社区矫正.xlsx




(来源:麻江县司法局;审核:杨通龙;编辑:吴冬梅)






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